工作职责:1.组织实施内部审计项目,对审计项目质量把关; 对重大或敏感的审计问题,及时反映汇报,将情况查清楚,出具审计报告;2.负责对审计过程中的争议事项内部协调时提出意见,协调解决审计工作过程中的问题和困难;3. 负责构建集团公司的内部审计体系,完善公司的内控建设;参与审计相关管理制度的制定、修订工作;4.做好审计资料收集归档、安全、保密及其它内务管理工作;5.负责对分子公司的财务报表及关键经营指标展开常规审计;6.跟踪审计对象的整改情况,并进行必要的后续审计工作;7.负责对分子公司的核心业务流程如采购、销售进行专项审计,评价制度的健全性;8.协助部门负责人组织执行对分子公司负责人或关键性岗位的任期和离职情况的审计;9.根据公司专项审计要求,实施股权投资审计(包括收购兼并、改制、其他专项审计)及基建项目等专项审计;10.其他临时工作。任职资格:1.财务、审计、金融类相关专业,3-5年相关工作经验;2.有全面系统的财务、会计、审计知识,具有较强的财务分析能力及沟通能力;3.精通国家财税法律法规,熟悉会计准则及审计法规;熟悉审计程序和财务管理流程;4.熟悉企业内部控制和流程建设,具有持续改进公司风险控制为导向的内部审计体系的专业意识;5.具有对外投资项目分析及风险评估工作经验;有上市公司内审经验优先考虑;6.善于沟通、语言、文字表达能力好;7.本岗位需要到海外出差,需要具备全英听说读写的能力。
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